中央政府|中國福建|市委|市人大|市政協|市紀委 手機門戶| 設為首頁| 加入收藏 加入收藏| 無障礙瀏覽

2018年度寧德市九三學社寧德市委會部門決算

發布時間: 2019年10月24日 09:58     瀏覽量:{{ pvCount }}     【字體:  
  

  第一部分 部門概況 ................................1 

  一、部門職責 ......................................1 

  二、機構設置 ......................................1 

  三、部門主要工作總結...............................1 

  第二部分 2018年度部門決算表 ......................3 

  一、收入支出決算總表 ..............................3 

  二、收入決算表 ............................ .......5 

  三、支出決算表 ....................................6 

  四、財政撥款收入支出決算總表 ......................8 

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表 ................9 

  六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表...............10 

  七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 ...........11 

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表..........13 

  九、部門決算相關信息統計表..........................13 

  十、政府采購情況表.................................14 

  第三部分 2018年度部門決算情況說明 ...............16 

  一、收入支出決算總體情況說明 .....................16 

  二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明..........17 

  三、政府性基金支出決算情況說明 ...................17 

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明......18 

  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明..

    .............................................18 

  六、其他重要事項情況說明..........................19 

  第四部分 名詞解釋 ...............................20 

 

 

  

  第一部分 部門概況 

    

  一、部門主要職責 

  九三學社寧德市委會的主要職責是: 

  (一)參政議政; 

  (二)民主監督; 

  (三)參加中國共產黨領導的政治協商。 

  二、部門決算單位基本情況 

  從決算單位構成看,九三學社寧德市委會部門包括1個機關行政處室辦公室。其中列入2018年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表: 

單位名稱 

經費性質 

人員編制數 

在職人數 

九三學社寧德市委會 

財政核撥 

2 

    1 

  三、部門主要工作總結 

  2018年,九三學社寧德市委員會主要任務是:深入貫徹落實中共十九大、社十一大精神,認真學習領會習近平新時代中國特色社會主義思想,按照社十一大提出的建設“思想更加堅定、履職更加堅實、組織更加堅強”的中國特色社會主義參政黨要求,聚焦“開發三都澳,建設新寧德”,切實履行參政黨職責,積極作為,努力開創社的工作新局面。圍繞上述任務,重點完成了以下工作: 

  (一)強化學習,鞏固共同思想政治基礎。推薦28人次參加社中央、社省委、省委黨校、省社院培訓;舉辦暑期讀書班,學習《政協、新政協與聯合政府》等課程;召開專題會議,學習中共十九大精神、習近平新時代中國特色社會主義思想;與省直工委聯合開展紀念中共中央發布“五一口號”70周年學習實踐活動,牢固樹立“四個意識”,進一步堅定中國特色社會主義理想信念。 

  (二)務實履職,爭取參政議政取得實效。在市政協四屆二次會上,提交大會發言1件,集體提案2件,委員提案9件。在市四屆人大一次會議上提交人大建議5件。推薦3個課題列入社省委2018年度立項課題,提交社省委調研報告3篇、提案3篇;報送社情民意信息7篇,其中:1件被省政協采用,獲省政協主席崔玉英和省政府常務副省長張志南批示。 

      (三)擴大宣傳,弘揚九三學社正能量。出版《九三簡訊》3期;“寧德九三”微信公眾號關注人數達社員總數127%,發布信息42條,其中,專門推送三期優秀社員履職故事文章,受到社內外人士好評,單篇最高閱讀量達3210人次;向社省委、市政協、市委統戰部報送簡訊22條。 

      (四)發揮九三特色,服務地方發展。在全市社員中募集善款16630元,成立寧德九三學社愛心基金;邀請省協和醫院、省老年醫院、省腫瘤醫院、市中醫院專家到古田縣平湖鎮義診群眾近300人;組織市醫院、寧德明仁醫院專家到周寧縣咸村鎮義診群眾近100余人;組織寧德人民醫院專家到蕉城區洋中鎮義診群眾200余人,送出藥品價值2000余元;在寧德師范學院開展2018“心手相連?挽救生命”心肺復蘇公益培訓,培訓學員50余人。 

      (五)加強組織建設,建設高素質參政黨隊伍。召開2次主委會議、1次全委(擴大)會議;組織社員參加社省委八屆二次全體(擴大)會議;黃家盛被邀請為省政協委員,2名社員被選派至鄉鎮掛職;九三學社寧德市委青年工作委員會、九三學社福安市基層委員會正式成立;吸收10名積極分子入社,其中:博士1名,碩士2名,高級職稱2名,市政協委員1名,福建省第一批特支人才2名(1人入選國家高層次人才特支計劃領軍人才)。 

    

  第二部分 2018年度部門決算表 

    

  一、 收入支出決算總表  

  編制單位: 九三學社                                           單位:萬元 

收入 

支出 

項目 

決算數 

項目(按支出功能分類) 

決算數 

一、財政撥款 

28.97  

一、一般公共服務支出 

21.27  

  其中:政府性基金 

  

二、外交支出 

  

二、上級補助收入 

  

三、國防支出 

  

三、事業收入 

  

四、公共安全支出 

  

四、經營收入 

  

五、教育支出 

  

五、附屬單位繳款 

  

六、科學技術支出 

  

六、其他收入 

  

七、文化體育與傳媒支出 

  

  

  

八、社會保障和就業支出 

1.34  

  

  

九、醫療衛生與計劃生育支出 

0.65  

  

  

十、節能環保支出 

  

  

  

十一、城鄉社區支出 

  

  

  

十二、農林水支出 

  

  

  

十三、交通運輸支出 

  

  

  

十四、資源勘探信息等支出 

  

  

  

十五、商業服務業等支出 

  

  

  

十六、金融支出 

  

  

  

十七、援助其他地區支出 

  

  

  

十八、國土海洋氣象等支出 

  

  

  

十九、住房保障支出 

0.78  

  

  

二十、糧油物資儲備支出 

  

  

  

二十一、其他支出 

  

  

  

二十二、債務還本支出 

  

  

  

二十三、債務付息支出 

  

本年收入合計 

28.97  

本年支出合計 

24.04 

    用事業基金彌補收支差額 

  

    結余分配 

  

    年初結轉和結余 

  

      交納所得稅 

  

      基本支出結轉 

  

      提取職工福利基金 

  

        其中:財政撥款結轉 

  

      轉入事業基金 

  

      項目支出結轉和結余 

  

      其他 

  

        其中:財政撥款結轉和結余 

  

    年末結轉和結余 

4.93 

      經營結余 

  

      基本支出結轉 

3.54 

  

  

        其中:財政撥款結轉 

3.54  

  

  

      項目支出結轉和結余 

1.39  

  

  

        其中:財政撥款結轉和結余 

1.39 

  

  

      經營結余 

  

合計 

28.97 

合計 

28.97  

  ……部門決算信息公開報表由部門決算網絡版公開任務系統導出,下同) 

 

 

  

  二、 收入決算表  

  編制單位:  九三學社                                                                        金額單位:萬元 

項目 

本年收入合計 

財政撥款收入 

上級補助收入 

事業收入 

經營收入 

附屬單位上繳收入 

其他收入 

支出功能分類科目編碼 

科目名稱 

 

 

 

欄次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

合計 

28.97 

28.97 

  

  

  

  

  

201 

一般公共服務支出 

26.11 

26.11 

  

  

  

  

  

20134 

統戰事務 

26.11 

26.11 

  

  

  

  

  

2013401 

  行政運行 

10.91 

10.91 

  

  

  

  

  

2013402 

一般行政管理事務 

15.20 

15.20 

  

  

  

  

  

208 

社會保障和就業支出 

1.38 

1.38 

  

  

  

  

  

20805 

行政事業單位離退休 

1.38 

1.38 

  

  

  

  

  

2080505 

機關事業單位基本養老保險繳費支出 

1.38 

1.38 

  

  

  

  

  

210 

醫療衛生與計劃生育支出 

0.67 

0.67 

  

  

  

  

  

21011 

行政事業單位醫療 

0.67 

0.67 

  

  

  

  

  

2101101 

  行政單位醫療 

0.54 

0.54 

  

  

  

  

  

2101103 

  公務員醫療補助 

0.13 

0.13 

  

  

  

  

  

221 

住房保障支出 

0.80 

0.80 

  

  

  

  

  

22102 

住房改革支出 

0.80 

0.80 

  

  

  

  

  

2210201 

  住房公積金 

0.80 

0.80 

  

  

  

  

  

    

  三、 支出決算表 

  編制單位:九三學社                                                                   金額單位:萬元 

項目 

本年支出合計 

基本支出 

項目支出 

上繳上級支出 

經營支出 

對附屬單位補助支出 

支出功能分類科目編碼 

科目名稱 

 

 

 

欄次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合計 

24.04 

10.23 

13.81 

  

  

  

201 

一般公共服務支出 

21.27 

7.46 

13.81 

  

  

  

20134 

統戰事務 

21.27 

7.46 

13.81 

  

  

  

2013401 

  行政運行 

7.46 

7.46 

  

  

  

  

2013402 

一般行政管理事務 

13.81 

  

13.81 

  

  

  

208 

社會保障和就業支出 

1.34 

1.34 

  

  

  

  

20805 

行政事業單位離退休 

1.34 

1.34 

  

  

  

  

2080505 

機關事業單位基本養老保險繳費支出 

1.34 

1.34 

  

  

  

  

210 

醫療衛生與計劃生育支出 

0.65 

0.65 

  

  

  

  

21011 

行政事業單位醫療 

0.65 

0.65 

  

  

  

  

2101101 

  行政單位醫療 

0.52 

0.52 

  

  

  

  

2101103 

  公務員醫療補助 

0.13 

0.13 

  

  

  

  

221 

住房保障支出 

0.78 

0.78 

  

  

  

  

22102 

住房改革支出 

0.78 

0.78 

  

  

  

  

2210201 

  住房公積金 

0.78 

0.78 

  

  

  

  

 

 

  

  四、 財政撥款收入支出決算總表 

  編制單位:九三學社                                               單位:萬元 

收     入 

支     出 

項    目 

金額 

項目(按功能分類) 

合計 

一般公共預算財政撥款 

政府性基金預算財政撥款 

一、一般公共預算財政撥款 

28.97   

一、一般公共服務支出 

 21.27 

 21.27 

  

二、政府性基金預算財政撥款 

  

二、外交支出 

  

  

  

  

  

三、國防支出 

  

  

  

  

  

四、公共安全支出 

  

  

  

  

  

五、教育支出 

  

  

  

  

  

六、科學技術支出 

  

  

  

  

  

七、文化體育與傳媒支出 

  

  

  

  

  

八、社會保障和就業支出 

1.34 

1.34 

  

  

  

九、醫療衛生與計劃生育支出 

0.65 

0.65 

  

  

  

十、節能環保支出 

  

  

  

  

  

十一、城鄉社區支出 

  

  

  

  

  

十二、農林水支出 

  

  

  

  

  

十三、交通運輸支出 

  

  

  

  

  

十四、資源勘探信息等支出 

  

  

  

  

  

十五、商業服務業等支出 

  

  

  

  

  

十六、金融支出 

  

  

  

  

  

十七、援助其他地區支出 

  

  

  

  

  

十八、國土海洋氣象等支出 

  

  

  

  

  

十九、住房保障支出 

0.78 

0.78 

  

  

  

二十、糧油物資儲備支出 

  

  

  

  

  

二十一、其他支出 

  

  

  

  

  

二十二、債務還本支出 

  

  

  

  

  

二十三、債務付息支出 

  

  

  

本年收入合計 

28.97  

本年支出合計 

24.04  

24.04  

  

  

  

  

  

  

  

年初財政撥款結轉和結余 

  

年末財政撥款結轉和結余 

4.93 

4.93 

  

一、一般公共預算財政撥款 

  

    基本支出結轉 

3.54 

3.54 

  

二、政府性基金預算財政撥款 

  

    項目支出結轉和結余 

1.39 

1.39 

  

  

  

  

  

  

  

總計 

28.97   

總計 

28.97  

28.97  

  

    

  五、 一般公共預算財政撥款支出決算表 

  編制單位:九三學社                                                單位:萬元 

項   目 

本年支出 

功能分類科目編碼 

科目名稱 

小計 

基本支出 

項目支出 

合計 

24.04  

10.23  

13.81  

 201 

 一般公共服務支出 

21.27  

7.46  

13.81 

20134 

統戰事務 

21.27  

7.46  

13.81 

2013401 

行政運行 

7.46 

7.46 

  

2013402 

一般行政管理事務 

13.81 

  

13.81 

208 

社會保障和就業支出 

1.34 

1.34 

  

20805 

行政事業單位離退休 

1.34 

1.34 

  

2080505 

機關事業單位基本養老保險繳費支出 

1.34 

1.34 

  

210 

醫療衛生與計劃生育支出 

0.65 

0.65 

  

21011 

行政事業單位醫療 

0.65 

0.65 

  

2101101 

行政單位醫療 

0.52 

0.52 

  

2101103 

公務員醫療補助 

0.13 

0.13 

  

221 

住房保障支出 

0.78 

0.78 

  

22102 

住房改革支出 

0.78 

0.78 

  

2210201 

住房公積金 

0.78 

0.78 

  

    

    

    

  六、 一般公共預算財政撥款支出決算明細表 

  編制單位:  九三學社                                              單位:萬元 

項    目 

合     計  

經濟分類  科目編碼 

  

  

科目名稱 

合         計 

24.04  

301 

工資福利支出 

14.09  

302 

商品和服務支出 

9.95  

303 

對個人和家庭的補助 

  

309 

基本建設支出 

  

310 

其他資本性支出 

  

304 

對企事業單位的補貼 

  

307 

債務利息支出 

  

399 

其他支出 

  

 

 

  

  七、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

  編制單位:九三學社                                                                                             單位:萬元 

人員經費 

人員經費 

經濟分類科目 編碼 

  

科目名稱 

金額 

經濟分類科目 編碼 

  

科目名稱 

金額 

經濟分類科目 編碼 

  

科目名稱 

金額 

301 

工資福利支出 

9.80  

302 

商品和服務支出 

 0.43 

310 

資本性支出 

  

30101 

  基本工資 

3.37  

30201 

  辦公費 

 0.02 

31001 

  房屋建筑物購建 

  

30102 

  津貼補貼 

3.34  

30202 

  印刷費 

  

31002 

  辦公設備購置 

  

30103 

  獎金 

0.29  

30203 

  咨詢費 

  

31003 

  專用設備購置 

  

30106 

  伙食補助費 

  

30204 

  手續費 

  

31005 

  基礎設施建設 

  

30107 

  績效工資 

  

30205 

  水費 

  

31006 

  大型修繕 

  

30108 

  機關事業單位基本養老保險繳費 

1.34   

30206 

  電費 

  

31007 

  信息網絡及軟件購置更新 

  

30109 

  職業年金繳費 

  

30207 

  郵電費 

 0.24 

31008 

  物資儲備 

  

30110 

   職工基本醫療保險繳費 

 0.52 

30208 

  取暖費 

  

31009 

  土地補償 

  

30111 

   公務員醫療補助繳費 

0.13 

30209 

  物業管理費 

  

31010 

  安置補助 

  

30112 

  其他社會保障繳費 

 0.03 

30211 

  差旅費 

  

31011 

  地上附著物和青苗補償 

  

30113 

  住房公積金 

0.78  

30212 

  因公出國(境)費用  

  

31012 

  拆遷補償 

  

30114 

  醫療費 

  

30213 

  維修(護)費 

  

31013 

  公務用車購置 

  

30199 

  其他工資福利支出 

1.62  

30214 

  租賃費 

  

31019 

  其他交通工具購置 

  

303 

對個人和家庭的補助 

  

30215 

  會議費 

  

31021 

  文物和陳列品購置 

  

30301 

  離休費 

  

30216 

  培訓費 

  

31022 

  無形資產購置 

  

30302 

  退休費 

  

30217 

  公務接待費 

  

31099 

  其他資本性支出 

  

30303 

  退職(役)費 

  

30218 

  專用材料費 

  

304 

對企業補助 

  

30304 

  撫恤金 

  

30224 

  被裝購置費 

  

30401 

  資本金注入 

  

30305 

  生活補助 

  

30225 

  專用燃料費 

  

30403 

  政府投資基金股權投資 

  

30306 

  救濟費 

  

30226 

  勞務費 

  

30404 

  費用補貼 

  

30307 

  醫療費補助 

  

30227 

  委托業務費 

  

30405 

  利息補貼 

  

30308 

  助學金 

  

30228 

  工會經費 

  

30499 

  其他對企業補助 

  

30309 

  獎勵金 

  

30229 

  福利費 

  

399 

其他支出 

  

30310 

  個人農業生產補貼 

  

30231 

  公務用車運行維護費 

  

39906 

  贈與 

  

30399 

  其他對個人和家庭的補助支出 

  

30239 

  其他交通費用 

0.19  

39907 

  國家賠償費用支出 

  

  

  

  

30240 

  稅金及附加費用 

  

39908 

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 

  

  

  

  

30299 

  其他商品和服務支出 

  

39999 

  其他支出 

  

  

  

  

307 

債務利息支出 

  

  

  

  

  

  

  

30701 

  國內債務付息 

  

  

  

  

  

  

  

30702 

  國外債務付息 

  

  

  

  

  

  

  

30703 

  國內債務發行費用 

  

  

  

  

  

  

  

30704 

  國外債務發行費用 

  

  

  

  

人員經費合計 

10.23 

人員經費合計 

  

 

  八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

  編制單位: 九三學社                                                                                               單位:萬元 

項目 

年初結轉和結余 

本年收入 

本年支出 

年末結轉和結余 

支出功能分類科目編碼 

科目名稱 

小計 

基本支出 

項目支出 

 

 

 

欄次 

1 

4 

7 

8 

11 

12 

合計 

0  

0  

0  

0  

0  

0  

  注:本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出,因此該表為空表。

    

  九、 部門決算相關信息統計表 

  編制單位:九三學社                                                                                       單位:萬元 

項  目 

統計數 

項  目 

統計數 

一、“三公”經費支出 

 

二、機關運行經費 

0.43  

(一)支出合計 

0.26  

(一)行政單位 

0.43  

  1.因公出國(境)費 

  

(二)參照公務員法管理事業單位 

  

  2.公務用車購置及運行維護費 

  

三、國有資產占用情況 

-- 

    (1)公務用車購置費 

  

(一)車輛數合計(輛) 

  

    (2)公務用車運行維護費 

  

  1.部級領導干部用車 

  

  3.公務接待費 

0.26  

  2.一般公務用車 

  

    (1)國內接待費 

0.26  

  3.一般執法執勤用車 

  

         其中:外事接待費 

  

  4.特種專業技術用車 

  

    (2)國(境)外接待費 

  

  5.其他用車 

  

(二)相關統計數 

-- 

(二)單價50萬元以上通用設備(臺,套) 

  

  1.因公出國(境)團組數(個) 

  

(三)單價100萬元以上專用設備(臺,套) 

  

  2.因公出國(境)人次數(人) 

  

  

  

  3.公務用車購置數(輛) 

  

  

  

  4.公務用車保有量(輛) 

  

  

  

  5.國內公務接待批次(個) 

3  

  

  

     其中:外事接待批次(個) 

  

  

  

  6.國內公務接待人次(人) 

29  

  

  

     其中:外事接待人次(人) 

  

  

  

  7.國(境)外公務接待批次(個) 

  

  

  

  8.國(境)外公務接待人次(人) 

  

  

  

    

  十、政府采購情況表 

  編制單位: 九三學社                                                                                               單位:萬元 

項目 

采購計劃金額 

實際采購金額 

總計 

采購預算(財政性資金) 

非財政性資金 

總計 

采購預算(財政性資金) 

非財政性資金 

合計 

一般公共預算 

政府性基金預算 

其他資金 

合計 

一般公共預算 

政府性基金預算 

其他資金 

       

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

貨物 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

工程 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

服務 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  注:本單位無政府采購支出,因此該表決算為空表。 

 

 

  

  第三部分 2018年度部門決算情況說明 

    

  一、收入支出決算總體情況說明 

  2018年九三學社寧德市委會年初結轉和結余0.00萬元,本年收入28.97萬元,本年支出24.04萬元,事業基金彌補收支差額0.00萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余4.93萬元。 

  (一)2018年收入28.97萬元,比2017年決算數增加4.10萬元,增長16.48%,具體情況如下: 

  1.財政撥款收入28.97萬元,其中政府性基金0.00萬元。 

  2.事業收入0.00萬元。 

  3.經營收入0.00萬元。 

  4.上級補助收入0.00萬元。 

  5.附屬單位上繳收入0.00萬元。 

  6.其他收入0.00萬元。 

  (二)2018年支出24.04萬元,比2017年決算數增加4.42萬元,增長22.53%,具體情況如下:  

  1.基本支出7.46萬元。其中,人員支出7.03萬元,公用支出0.43萬元。 

  2.項目支出13.81萬元。 

  3.上繳上級支出0.00萬元。 

  4.經營支出0.00萬元。 

  5.對附屬單位補助支出0.00萬元。 

  二、一般公共預算撥款支出決算情況說明 

  2018年一般公共預算撥款支出24.04萬元,比上年決算數增加4.42萬元,增長22.53%,具體情況如下(按項級科目分類統計): 

  (一)統戰事務(行政運行和一般行政管理事務)21.27萬元,較上年決算數增加1.65萬元,增長8.41%。主要原因是基本支出增加。 

  (二)社會保障和就業支出(機關事業單位基本養老保險繳費支出)1.34萬元,較上年決算數增加1.34萬元,增長100%。主要原因是今年新增繳交養老保險項目。 

  (三)醫療衛生與計劃生育支出(行政單位醫療和公務員醫療補助)0.65萬元,較上年決算數增加0.02萬元,增長3.17%。主要原因是繳交基數變動。 

  (四)住房保障支出(住房公積金)0.78萬元。較上年決算數增加0.03萬元,增長4.00%。主要原因是繳交基數變動。 

  三、政府性基金支出決算情況說明 

  2018年度政府性基金支出0.00萬元,比上年決算數增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0.00%,具體情況如下(按項級科目統計): 

  本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。 

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出10.23萬元,其中: 

  (一)人員經費9.80萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。 

  (二)公用經費0.43萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。 

  五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明 

  2018年度“三公”經費一般公共預算撥款0.26萬元,同比下降31.58%。具體情況如下: 

  (一)因公出國(境)費0.00萬元,2018年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。與2017年相比, 因公出國(境)經費支出下降(增長)0%,主要是:無人員出國(境)。 

  (二)公務用車購置及運行費0.00萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2018年公務用車購置0輛。公務用車運行費0.00萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量0輛。與2017年相比,公務用車購置費和運行費分別下降(增長)0%,主要是: 本單位無公車。 

  (三)公務接待費0.26萬元。主要用于接待兄弟九三學社組織學習交流活動等方面,累計接待3批次、接待總人數29人。與2017年相比, 公務接待費支出下降31.58%,主要是: 是接待次數和接待人數減少。 

  六、其他重要事項說明 

  (一)機關運行經費 

  2018年度機關運行經費支出0.43萬元,比上年決算數降低93.00%,主要是: 厲行節約,減少開支。 

  注:沒有機關運行經費的單位請說明“本單位為事業單位沒有機關運行經費”。 

  (二)政府采購情況 

  本部門2018年度政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。 

  本單位2018年度沒有政府采購支出。 

  (三)國有資產占用使用情況 

  截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。 

  (四)項目績效自評報告 

  按照績效處要求,公開項目概況、評價過程及績效分析、存在問題和有關建議(說明文字+附表)。 

  待財政批復后公開。 

  注:績效自評報告已單獨 

    

  第四部分 名詞解釋 

    

  一、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。  

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。  

  四、其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。  

  五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。  

  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。  

  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。  

  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。  

  十二、三公經費:納入市級財政預決算管理的三公經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。  

  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

附件下載

分享到:

相關鏈接

新时时彩加奖